规章制度

公司借款工作制度

公司借款工作制度、采购人员外出采购物料需借用现金时,提前小时将用款申请单报财务出纳处,元以内自备,超过元时,由采购员写出书面申请,经总经理签字批准,可无息从公司资金中借取,但回公司后三日内必须将款结清(按发票时间四天计息),每超期一天由财务人员按‰对借款人罚息,罚息归公司,如财务人员不按规定对借款人进行处罚,被查出后除对借款人按‰罚息外,对相关财务人员按借款人罚息额的两倍罚款,罚款归公司。
、采购员外出采购,需办理汇票,必须在用款申请单上注明具体使用时间(月、日、时、分),如带支票,返回后,应立即按财务规定进行结算。需发电汇的,必须在天内将发票报销。
、采购员外出采购,如带汇票或办电汇,业务结算有余款时,应监督对方财务人员,将实际结算金额填入汇票并要求速传回我方。电汇也请速传回我公司。
、采购员所带汇票或发电汇,结算有余款十日内返回属正常运行;十日外返回,给采购员按每日‰计息,利息归用款部门;两月内返不回者,除扣息外,按坏帐处理,从采购员每月工资中扣除,直到扣齐为止。
、如因相关财务人员不及时扣采购员款,除按本规定条对采购人员处理外,对相关财务人员按采购员相等款额处罚,罚款归公司。
、个人业务或其他事由需借公款时,借款人首先到相关财务索取借款单,详填借款用途,由经济担保人签名担保后,由总经理签名批准(批准者在经济担保人失去经济赔偿能力时,承担其赔偿责任)。而后,由借款人持签名齐备的借款单到相关财务办理借款手续。其借款数额和还款时间由本部门经理决定,但借款者每人借款总额最多不准超过万元,借款时间每次不准超过个月,借款利息按息计算,滞纳金按不按期还款额每拖一天‰计算。
、经济担保人为借款人自愿担保,如担保失误,自愿还清债款。
、各部门负责人,科室人员因公外出需借公款时,元以内自备,超过元时,可凭总经理、借款人签名的借款单到公司财务从公司资金中无息借取,但必须回公司后三日内结清,每逾期一天由财务人员按借款额的‰对借款人罚息,罚息归公司。如财务人员不按规定对借款人进行处罚,被查出后除对借款人按‰罚息外,对相关财务人员按借款人罚息额的两倍罚款,罚款归公司。
、各部门员工,因公伤可凭总经理、本部经理、借款人签名的借款单,到本公司财务办理借款,借款从公司资金中借取,借款时间最长不得超过保险公司赔款时间。
、任何形式的借款到期必须以现金形式归还,对不按时归还借款者,无论何种原因,从应归还借款之日起三内取消其借款资格。
、任何借款不能按期归还,财务按借款人、经济担保人(或将抵押物)部经理、总经理的顺序从其工资或其他收入中扣回,扣不齐的,按息的利率计收利息,直到扣齐为止。如财务人员不按以上顺序的规定扣除,每发现一次按工作失职罚款元。

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