差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。2023年怀化差旅费津贴报销标准暂未公布,以下是最新的怀化差旅费报销标准,仅供参考。
一、2023怀化差旅费津贴报销标准
怀化市市直机关市外出差差旅费标准表
金额单位:元/人·天
省份 | 住宿费 | 伙食补助费 | 市内交通费 | ||
省级 | 厅局级 | 其他人员 | |||
北京 | 800 | 500 | 350 | 100 | 80 |
天津 | 800 | 450 | 320 | 100 | 80 |
河北 | 800 | 450 | 310 | 100 | 80 |
山西 | 800 | 480 | 310 | 100 | 80 |
内蒙古 | 800 | 460 | 320 | 100 | 80 |
辽宁 | 800 | 480 | 330 | 100 | 80 |
大连 | 800 | 490 | 340 | 100 | 80 |
吉林 | 800 | 450 | 310 | 100 | 80 |
黑龙江 | 800 | 450 | 310 | 100 | 80 |
上海 | 800 | 500 | 350 | 100 | 80 |
江苏 | 800 | 490 | 340 | 100 | 80 |
浙江 | 800 | 490 | 340 | 100 | 80 |
宁波 | 800 | 450 | 330 | 100 | 80 |
安徽 | 800 | 460 | 310 | 100 | 80 |
福建 | 800 | 480 | 330 | 100 | 80 |
厦门 | 800 | 490 | 340 | 100 | 80 |
江西 | 800 | 470 | 320 | 100 | 80 |
山东 | 800 | 480 | 330 | 100 | 80 |
青岛 | 800 | 490 | 340 | 100 | 80 |
河南 | 800 | 480 | 330 | 100 | 80 |
湖南 | 800 | 450 | 330 | 100 | 80 |
湖北 | 800 | 480 | 320 | 100 | 80 |
广东 | 800 | 490 | 340 | 100 | 80 |
深圳 | 800 | 500 | 350 | 100 | 80 |
广西 | 800 | 470 | 330 | 100 | 80 |
海南 | 800 | 500 | 350 | 100 | 80 |
重庆 | 800 | 480 | 330 | 100 | 80 |
四川 | 800 | 470 | 320 | 100 | 80 |
贵州 | 800 | 470 | 320 | 100 | 80 |
云南 | 800 | 480 | 330 | 100 | 80 |
西藏 | 800 | 500 | 350 | 120 | 80 |
陕西 | 800 | 460 | 320 | 100 | 80 |
甘肃 | 800 | 470 | 330 | 100 | 80 |
青海 | 800 | 500 | 350 | 120 | 80 |
宁夏 | 800 | 470 | 330 | 100 | 80 |
新疆 | 800 | 480 | 340 | 120 | 80 |
二、差旅费报销范围
1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
三、差旅费报销流程
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
四、差旅费报销注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ,无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的,不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的,当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额,经直属上级与所在部门第一负责人签批后,报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘坐交通工具的,其交通费的报销,按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额,超额部分自行承担。